Faktúra č. 2430027

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2430027
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 31.03.2024
  • Celková hodnota: 1 141,07 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť