Faktúra č. 2420328

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2420328
  • Popis fakturovaného plnenia: Material železiarstvo
  • Dátum doručenia: 17.12.2024
  • Celková hodnota: 142,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť