Faktúra č. 2420325

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2420325
  • Popis fakturovaného plnenia: Telef.poplatky
  • Dátum doručenia: 16.12.2024
  • Celková hodnota: 79,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť