Faktúra č. 2420314

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2420314
  • Popis fakturovaného plnenia: Spracovanie OOU 2025
  • Dátum doručenia: 05.12.2024
  • Celková hodnota: 417,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť