Faktúra č. 2420309

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2420309
  • Popis fakturovaného plnenia: Sada vrtákov
  • Dátum doručenia: 05.12.2024
  • Celková hodnota: 70,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť