Faktúra č. 2420289

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2420289
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.11.2024
  • Celková hodnota: 1 194,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť