Faktúra č. 2420283

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2420283
  • Popis fakturovaného plnenia: Pneumatiky + prezutie
  • Dátum doručenia: 19.11.2024
  • Celková hodnota: 498,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť