Faktúra č. 2420253

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2420253
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre OV
  • Dátum doručenia: 28.10.2024
  • Celková hodnota: 545,35 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť