Faktúra č. 2420251

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2420251
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál kadernícky pre OV
  • Dátum doručenia: 28.10.2024
  • Celková hodnota: 733,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť