Faktúra č. 2420223

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2420223
  • Popis fakturovaného plnenia: Material domáce potreby
  • Dátum doručenia: 01.10.2024
  • Celková hodnota: 628,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť