Faktúra č. 2420221

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2420221
  • Popis fakturovaného plnenia: Material železiarstvo
  • Dátum doručenia: 01.10.2024
  • Celková hodnota: 159,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť