Faktúra č. 2420191
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2420191
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 04.09.2024
- Celková hodnota: 1 193,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.09.2024
- Poznámka: