Faktúra č. 2420174

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2420174
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba vody
  • Dátum doručenia: 25.07.2024
  • Celková hodnota: 804,29 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť