Faktúra č. 2420145

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2420145
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba vody a stočné
  • Dátum doručenia: 27.06.2024
  • Celková hodnota: 561,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť