Faktúra č. 2420143

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2420143
  • Popis fakturovaného plnenia: Prečistenie upchatých kanalizačných prípojok
  • Dátum doručenia: 26.06.2024
  • Celková hodnota: 200,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť