Faktúra č. 2420094

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2420094
  • Popis fakturovaného plnenia: Material pre žiakov OV
  • Dátum doručenia: 09.05.2024
  • Celková hodnota: 38,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť