Faktúra č. 2420019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2420019
  • Popis fakturovaného plnenia: telefonické poplatky
  • Dátum doručenia: 12.01.2024
  • Celková hodnota: 89,61 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť