Faktúra č. 2420018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2420018
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - železiarstvo
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 121,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť