Faktúra č. 2420017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2420017
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 30.01.2024
  • Celková hodnota: 1 796,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť