Faktúra č. 2330113

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2330113
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 784,94 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť