Faktúra č. 2330087

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2330087
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 484,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť