Faktúra č. 2330071

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2330071
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.08.2023
  • Celková hodnota: 1 062,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť