Faktúra č. 2330041

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2330041
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 02.05.2023
  • Celková hodnota: 258,59 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť