Faktúra č. 2330038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2330038
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 25.04.2023
  • Celková hodnota: 409,58 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť