Faktúra č. 2330025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2330025
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 22.03.2023
  • Celková hodnota: 142,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť