Faktúra č. 2330021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2330021
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 226,27 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť