Faktúra č. 2330013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2330013
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.02.2023
  • Celková hodnota: 523,85 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť