Faktúra č. 2320372

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2320372
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu
  • Dátum doručenia: 15.01.2024
  • Celková hodnota: 7 961,22 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť