Faktúra č. 2320362

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2320362
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné a stočné
  • Dátum doručenia: 29.12.2023
  • Celková hodnota: 945,61 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť