Faktúra č. 2320361

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2320361
  • Popis fakturovaného plnenia: Doména poplatok
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 21,18 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť