Faktúra č. 2320354

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2320354
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 67,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť