Faktúra č. 2320341

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2320341
  • Popis fakturovaného plnenia: Plyn - nedoplatok
  • Dátum doručenia: 07.12.2023
  • Celková hodnota: 1 648,87 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť