Faktúra č. 2320341
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2320341
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn - nedoplatok
- Dátum doručenia: 07.12.2023
- Celková hodnota: 1 648,87 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka: