Faktúra č. 2320271

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2320271
  • Popis fakturovaného plnenia: VO
  • Dátum doručenia: 12.10.2023
  • Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť