Faktúra č. 2320261

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2320261
  • Popis fakturovaného plnenia: Vrátenie fin.prostriedkov za elektrickú energiu za február 2023 Pionierska
  • Dátum doručenia: 09.10.2023
  • Celková hodnota: -73,99 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť