Faktúra č. 2320239

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2320239
  • Popis fakturovaného plnenia: Pomôcky pre žiakov. Doprava
  • Dátum doručenia: 25.09.2023
  • Celková hodnota: 433,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť