Faktúra č. 2320193
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2320193
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 24.07.2023
- Celková hodnota: 878,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.07.2023
- Poznámka: