Faktúra č. 2320191

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2320191
  • Popis fakturovaného plnenia: Telef.poplatky, telef.poplatky UA
  • Dátum doručenia: 18.07.2023
  • Celková hodnota: 87,03 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť