Faktúra č. 2320150

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2320150
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 20.06.2023
  • Celková hodnota: 197,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť