Faktúra č. 2320135

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2320135
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba elekriny
  • Dátum doručenia: 13.06.2023
  • Celková hodnota: 469,63 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť