Faktúra č. 2320104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2320104
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál elektro
  • Dátum doručenia: 30.04.2023
  • Celková hodnota: 36,47 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť