Faktúra č. 2320102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2320102
  • Popis fakturovaného plnenia: Dvierka, poličky, skrinka
  • Dátum doručenia: 27.04.2023
  • Celková hodnota: 934,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť