Faktúra č. 2320052

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2320052
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektro materiál
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 90,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť