Faktúra č. 2320031

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2320031
  • Popis fakturovaného plnenia: Odhrňanie snehu
  • Dátum doručenia: 23.02.2023
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť