Faktúra č. 2320017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2320017
  • Popis fakturovaného plnenia: Zemný plyn
  • Dátum doručenia: 06.02.2023
  • Celková hodnota: 10 776,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť