Faktúra č. 226009

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 226009
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za ubytovanie
  • Dátum doručenia: 15.07.2022
  • Celková hodnota: 1 050,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť