Faktúra č. 2230017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2230017
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 10.02.2022
  • Celková hodnota: 320,03 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť