Faktúra č. 2230013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2230013
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 08.02.2022
  • Celková hodnota: 302,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť