Faktúra č. 2220374
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2220374
- Popis fakturovaného plnenia: Spotreba plynu
- Dátum doručenia: 12.01.2023
- Celková hodnota: 2 681,06 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.02.2023
- Poznámka: