Faktúra č. 2220374

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220374
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba plynu
  • Dátum doručenia: 12.01.2023
  • Celková hodnota: 2 681,06 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť