Faktúra č. 2220365

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220365
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné a stočné
  • Dátum doručenia: 29.12.2022
  • Celková hodnota: 1 363,91 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť