Faktúra č. 2220362

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220362
  • Popis fakturovaného plnenia: Obedové menu + večera, raňajky AU
  • Dátum doručenia: 21.12.2022
  • Celková hodnota: 1 667,99 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť